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更新日:2012年2月16日
収入済額 |
82,923,521円 |
---|---|
支出済額 |
436,242,049円 |
歳入歳出差引額 |
△353,318,528円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
諸収入 |
432,476,000 |
603,860,048 |
74,229,521 |
0 |
529,630,527 |
358,246,479 |
繰入金 |
8,694,000 |
8,694,000 |
8,694,000 |
0 |
0 |
0 |
県支出金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
合計 |
441,170,000 |
612,554,048 |
82,923,521 |
0 |
529,630,527 |
358,246,479 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
民生費 |
8,730,000 |
8,694,000 |
0 |
36,000 |
36,000 |
公債費 |
117,370,000 |
112,477,734 |
0 |
4,892,266 |
4,892,266 |
前年度繰上げ充用金 |
315,071,000 |
315,070,315 |
0 |
685 |
685 |
合計 |
441,171,000 |
436,242,049 |
0 |
4,928,951 |
4,928,951 |
収入済額 |
35,928,230円 |
---|---|
支出済額 |
8,532,056円 |
歳入歳出差引額 |
27,396,174円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
1,402,000 |
7,041,085 |
6,955,285 |
0 |
85,800 |
△5,553,285 |
財産収入 |
63,000 |
208,587 |
208,587 |
0 |
0 |
△145,587 |
繰越金 |
9,735,000 |
28,764,358 |
28,764,358 |
0 |
0 |
△19,029,358 |
合計 |
11,200,000 |
36,014,030 |
35,928,230 |
0 |
85,800 |
△24,728,230 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
霊苑事業費 |
8,492,000 |
7,777,856 |
0 |
714,144 |
714,144 |
諸支出金 |
2,208,000 |
754,200 |
0 |
1,453,800 |
1,453,800 |
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
合計 |
11,200,000 |
8,532,056 |
0 |
2,667,944 |
2,667,944 |
収入済額 |
40,342,316円 |
---|---|
支出済額 |
28,788,733円 |
歳入歳出差引額 |
11,553,583円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
外来収入 |
22,712,000 |
23,568,260 |
23,568,260 |
0 |
0 |
△856,260 |
使用料及び手数料 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
繰入金 |
9,117,000 |
9,117,000 |
9,117,000 |
0 |
0 |
0 |
繰越金 |
100,000 |
7,383,229 |
7,383,229 |
0 |
0 |
△7,283,229 |
諸収入 |
268,000 |
251,372 |
251,372 |
0 |
0 |
16,628 |
財産収入 |
0 |
22,455 |
22,455 |
0 |
0 |
△22,455 |
合計 |
32,200,000 |
40,342,316 |
40,342,316 |
0 |
0 |
△8,142,316 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
24,511,000 |
22,763,368 |
0 |
1,747,632 |
1,747,632 |
医療費 |
6,814,000 |
5,288,355 |
0 |
1,525,645 |
1,525,645 |
公債費 |
775,000 |
737,010 |
0 |
37,990 |
37,990 |
予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
100,000 |
合計 |
32,200,000 |
28,788,733 |
0 |
3,411,267 |
3,411,267 |
収入済額 |
3,854,828,843円 |
---|---|
支出済額 |
3,832,507,799円 |
歳入歳出差引額 |
22,321,044円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険税 |
801,380,000 |
1,129,040,825 |
818,992,290 |
24,624,502 |
285,424,033 |
△17,612,290 |
使用料及び手数料 |
391,000 |
363,760 |
363,760 |
0 |
0 |
27,240 |
国庫支出金 |
1,118,985,000 |
1,085,328,168 |
1,085,328,168 |
0 |
0 |
33,656,832 |
療養給付費等交付金 |
257,724,000 |
258,253,818 |
258,253,818 |
0 |
0 |
△529,818 |
前期高齢者交付金 |
828,599,000 |
755,428,039 |
755,428,039 |
0 |
0 |
73,170,961 |
県支出金 |
162,092,000 |
163,663,706 |
163,663,706 |
0 |
0 |
△1,571,706 |
共同事業交付金 |
412,706,000 |
412,706,865 |
412,706,865 |
0 |
0 |
△865 |
財産収入 |
4,144,000 |
2,759,472 |
2,759,472 |
0 |
0 |
1,384,528 |
繰入金 |
397,965,000 |
331,089,224 |
331,089,224 |
0 |
0 |
66,875,776 |
繰越金 |
20,537,000 |
20,536,583 |
20,536,583 |
0 |
0 |
417 |
諸収入 |
6,011,000 |
5,763,918 |
5,706,918 |
0 |
57,000 |
304,082 |
合計 |
4,010,534,000 |
4,164,934,378 |
3,854,828,843 |
24,624,502 |
285,481,033 |
155,705,157 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
21,739,000 |
18,755,276 |
0 |
2,983,724 |
2,983,724 |
保険給付費 |
2,649,037,000 |
2,607,940,758 |
0 |
41,096,242 |
41,096,242 |
後期高齢者支援金等 |
460,575,000 |
456,595,072 |
0 |
3,979,928 |
3,979,928 |
前期高齢者納付金等 |
692,000 |
614,807 |
0 |
77,193 |
77,193 |
老人保健拠出金 |
90,154,000 |
90,153,231 |
0 |
769 |
769 |
介護納付金 |
222,310,000 |
207,691,835 |
0 |
14,618,165 |
14,618,165 |
共同事業拠出金 |
418,112,000 |
402,646,834 |
0 |
15,465,166 |
15,465,166 |
保健事業費 |
36,679,000 |
23,450,232 |
0 |
13,228,768 |
13,228,768 |
基金積立金 |
4,144,000 |
2,759,472 |
0 |
1,384,528 |
1,384,528 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
25,132,000 |
21,900,282 |
0 |
3,231,718 |
3,231,718 |
予備費 |
81,959,000 |
0 |
0 |
81,959,000 |
81,959,000 |
合計 |
4,010,534,000 |
3,832,507,799 |
0 |
178,026,201 |
178,026,201 |
収入済額 |
149,345,873円 |
---|---|
支出済額 |
149,221,944円 |
歳入歳出差引額 |
123,929円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療収入 |
114,224,000 |
106,919,534 |
106,919,534 |
0 |
0 |
7,304,466 |
使用料及び手数料 |
540,000 |
608,705 |
608,705 |
0 |
0 |
△68,705 |
繰入金 |
35,290,000 |
33,787,000 |
33,787,000 |
0 |
0 |
1,503,000 |
諸収入 |
4,746,000 |
4,691,007 |
4,691,007 |
0 |
0 |
54,993 |
繰越金 |
3,000,000 |
3,339,627 |
3,339,627 |
0 |
0 |
△339,627 |
合計 |
157,800,000 |
149,345,873 |
149,345,873 |
0 |
0 |
8,454,127 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
80,225,000 |
77,298,755 |
0 |
2,926,245 |
2,926,245 |
医療費 |
75,065,000 |
70,109,779 |
0 |
4,955,221 |
4,955,221 |
公債費 |
2,210,000 |
1,813,410 |
0 |
396,590 |
396,590 |
予備費 |
300,000 |
0 |
0 |
300,000 |
300,000 |
合計 |
157,800,000 |
149,221,944 |
0 |
8,578,056 |
8,578,056 |
収入済額 |
440,577,253円 |
---|---|
支出済額 |
445,841,082円 |
歳入歳出差引額 |
△5,263,829円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払基金交付金 |
215,524,000 |
214,983,411 |
214,983,411 |
0 |
0 |
540,589 |
国庫支出金 |
166,257,000 |
155,140,104 |
155,140,104 |
0 |
0 |
11,116,896 |
県支出金 |
33,232,000 |
32,793,955 |
32,793,955 |
0 |
0 |
438,045 |
繰入金 |
32,910,000 |
31,804,714 |
31,804,714 |
0 |
0 |
1,105,286 |
繰越金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
諸収入 |
7,000 |
5,855,069 |
5,855,069 |
0 |
0 |
△5,848,069 |
合計 |
447,931,000 |
440,577,253 |
440,577,253 |
0 |
0 |
7,353,747 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
3,710,000 |
3,250,147 |
0 |
459,853 |
459,853 |
医療諸費 |
366,135,000 |
364,608,753 |
0 |
1,526,247 |
1,526,247 |
諸支出金 |
225,000 |
222,316 |
0 |
2,684 |
2,684 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
100,000 |
前年度繰上充用金 |
77,760,000 |
77,759,866 |
0 |
134 |
134 |
合計 |
447,931,000 |
445,841,082 |
0 |
2,089,918 |
2,089,918 |
収入済額 |
2,715,197,670円 |
---|---|
支出済額 |
2,644,579,711円 |
歳入歳出差引額 |
70,617,959円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
保険料 |
477,912,000 |
495,739,380 |
470,565,220 |
1,068,000 |
24,106,160 |
7,346,780 |
使用料及び手数料 |
41,000 |
57,500 |
57,500 |
0 |
0 |
△16,500 |
国庫支出金 |
649,763,000 |
649,177,991 |
649,177,991 |
0 |
0 |
585,009 |
支払基金交付金 |
758,310,000 |
762,116,000 |
762,116,000 |
0 |
0 |
△3,806,000 |
県支出金 |
383,172,000 |
382,877,502 |
382,877,502 |
0 |
0 |
294,498 |
財産収入 |
451,000 |
372,325 |
372,325 |
0 |
0 |
78,675 |
寄付金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
繰入金 |
353,489,000 |
349,472,065 |
349,472,065 |
0 |
0 |
4,016,935 |
繰越金 |
99,500,000 |
99,500,418 |
99,500,418 |
0 |
0 |
△418 |
諸収入 |
1,143,000 |
1,058,649 |
1,058,649 |
0 |
0 |
84,351 |
合計 |
2,723,782,000 |
2,740,371,830 |
2,715,197,670 |
1,068,000 |
24,106,160 |
8,584,330 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
37,444,000 |
35,736,867 |
0 |
1,707,133 |
1,707,133 |
保険給付費 |
2,490,167,000 |
2,430,797,937 |
0 |
59,369,063 |
59,369,063 |
財政安定化基金拠出金 |
2,443,000 |
2,442,790 |
0 |
210 |
210 |
地域支援事業費 |
71,319,000 |
53,552,488 |
0 |
17,766,512 |
17,766,512 |
基金積立金 |
74,476,000 |
74,416,597 |
0 |
59,403 |
59,403 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
47,662,000 |
47,633,032 |
0 |
28,968 |
28,968 |
予備費 |
270,000 |
0 |
0 |
270,000 |
270,000 |
合計 |
2,723,782,000 |
2,644,579,711 |
0 |
79,202,289 |
79,202,289 |
収入済額 |
13,148,324円 |
---|---|
支出済額 |
282,382円 |
歳入歳出差引額 |
12,865,942円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済未額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
分担金及び負担金 |
1,000 |
6,964,508 |
6,964,508 |
0 |
0 |
△6,963,508 |
繰越金 |
6,219,000 |
6,183,816 |
6,183,816 |
0 |
0 |
35,184 |
合計 |
6,220,000 |
13,148,324 |
13,148,324 |
0 |
0 |
△6,928,324 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
土地区画整理事業費 |
6,002,000 |
282,382 |
0 |
5,719,618 |
5,719,618 |
予備費 |
218,000 |
0 |
0 |
218,000 |
218,000 |
合計 |
6,220,000 |
282,382 |
0 |
5,937,618 |
5,937,618 |
収入済額 |
859,509,060円 |
---|---|
支出済額 |
848,934,877円 |
歳入歳出差引額 |
10,574,183円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
分担金及び負担金 |
4,745,000 |
12,807,539 |
7,823,000 |
0 |
4,984,539 |
△3,078,000 |
使用料及び手数料 |
273,232,000 |
308,796,576 |
274,537,634 |
0 |
34,258,942 |
△1,305,634 |
国庫支出金 |
59,320,000 |
59,320,000 |
59,320,000 |
0 |
0 |
0 |
県支出金 |
5,760,000 |
5,760,000 |
5,760,000 |
0 |
0 |
0 |
財産収入 |
587,000 |
586,071 |
586,071 |
0 |
0 |
929 |
繰入金 |
318,467,000 |
318,467,000 |
318,467,000 |
0 |
0 |
0 |
繰越金 |
7,783,000 |
7,703,993 |
7,703,993 |
0 |
0 |
79,007 |
諸収入 |
4,373,000 |
7,011,362 |
7,011,362 |
0 |
0 |
△2,638,362 |
市債 |
178,300,000 |
178,300,000 |
178,300,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
852,567,000 |
898,752,541 |
859,509,060 |
0 |
39,243,481 |
△6,942,060 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
460,772,000 |
457,249,260 |
0 |
3,522,740 |
3,522,740 |
公債費 |
391,695,000 |
391,685,617 |
0 |
9,383 |
9,383 |
予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
100,000 |
合計 |
852,567,000 |
848,934,877 |
0 |
3,632,123 |
3,632,123 |
収入済額 |
1,809,450,297円 |
---|---|
支出済額 |
1,805,176,028円 |
歳入歳出差引額 |
4,274,269円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
247,054,000 |
262,114,966 |
248,190,516 |
0 |
13,924,450 |
△1,136,516 |
国庫支出金 |
68,000,000 |
68,000,000 |
68,000,000 |
0 |
0 |
0 |
繰入金 |
382,128,000 |
377,500,000 |
377,500,000 |
0 |
0 |
4,628,000 |
繰越金 |
9,135,000 |
9,135,301 |
9,135,301 |
0 |
0 |
△301 |
諸収入 |
26,000 |
24,480 |
24,480 |
0 |
0 |
1,520 |
市債 |
1,106,600,000 |
1,106,600,000 |
1,106,600,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
1,812,943,000 |
1,823,374,747 |
1,809,450,297 |
0 |
13,924,450 |
3,492,703 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
下水道費 |
373,166,000 |
365,659,575 |
0 |
7,506,425 |
7,506,425 |
公債費 |
1,439,751,000 |
1,439,516,453 |
0 |
234,547 |
234,547 |
予備費 |
26,000 |
0 |
0 |
26,000 |
26,000 |
合計 |
1,812,943,000 |
1,805,176,028 |
0 |
7,766,972 |
7,766,972 |
収入済額 |
379,827,214円 |
---|---|
支出済額 |
379,825,959円 |
歳入歳出差引額 |
1,255円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済未額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
市債 |
372,700,000 |
372,700,000 |
372,700,000 |
0 |
0 |
0 |
繰入金 |
7,127,000 |
7,126,257 |
7,126,257 |
0 |
0 |
743 |
繰越金 |
0 |
957 |
957 |
0 |
0 |
△957 |
合計 |
379,827,000 |
379,827,214 |
379,827,214 |
0 |
0 |
△214 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
財産取得費 |
372,873,000 |
372,872,702 |
0 |
298 |
298 |
公債費 |
6,954,000 |
6,953,257 |
0 |
743 |
743 |
合計 |
379,827,000 |
379,825,959 |
0 |
1,041 |
1,041 |
収入済額 |
343,709,361円 |
---|---|
支出済額 |
342,334,241円 |
歳入歳出差引額 |
1,375,120円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済未額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
後期高齢者医療保険料 |
263,752,000 |
235,303,200 |
232,475,500 |
0 |
2,827,700 |
31,276,500 |
使用料及び手数料 |
1,000 |
90,720 |
90,720 |
0 |
0 |
△89,720 |
繰入金 |
112,823,000 |
106,700,125 |
106,700,125 |
0 |
0 |
6,122,875 |
諸収入 |
4,938,000 |
1,419,016 |
1,419,016 |
0 |
0 |
3,518,984 |
国庫支出金 |
3,024,000 |
3,024,000 |
3,024,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
384,538,000 |
346,537,061 |
343,709,361 |
0 |
2,827,700 |
40,828,639 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
10,076,000 |
8,255,860 |
0 |
1,820,140 |
1,820,140 |
後期高齢者医療広域連合納付金 |
368,561,000 |
333,063,500 |
0 |
35,497,500 |
35,497,500 |
保健事業費 |
4,400,000 |
1,014,881 |
0 |
3,385,119 |
3,385,119 |
諸支出金 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
予備費 |
1,500,000 |
0 |
0 |
1,500,000 |
1,500,000 |
合計 |
384,538,000 |
342,334,241 |
0 |
42,203,759 |
42,203,759 |
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