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更新日:2019年9月3日
収入済額 |
29,011,836円 |
---|---|
支出済額 |
321,613,366円 |
歳入歳出差引額 |
△292,601,530円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
県支出金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
繰入金 |
5,718,000 |
5,718,000 |
5,718,000 |
0 |
0 |
0 |
諸収入 |
315,928,000 |
455,361,449 |
23,293,836 |
0 |
432,067,613 |
292,634,164 |
合計 |
321,647,000 |
461,079,449 |
29,011,836 |
0 |
432,067,613 |
292,635,164 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
民生費 |
5,750,000 |
5,718,000 |
0 |
32,000 |
32,000 |
公債費 |
9,310,000 |
9,308,972 |
0 |
1,028 |
1,028 |
前年度繰上充用金 |
306,587,000 |
306,586,394 |
0 |
606 |
606 |
合計 |
321,647,000 |
321,613,366 |
0 |
33,634 |
33,634 |
収入済額 |
32,149,493円 |
---|---|
支出済額 |
31,488,826円 |
歳入歳出差引額 |
660,667円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
21,107,000 |
21,521,366 |
19,544,724 |
0 |
1,976,642 |
1,562,276 |
財産収入 |
3,000 |
3,072 |
3,072 |
0 |
0 |
△72 |
繰入金 |
11,969,000 |
9,700,000 |
9,700,000 |
0 |
0 |
2,269,000 |
繰越金 |
200,000 |
2,901,697 |
2,901,697 |
0 |
0 |
△2,701,697 |
合計 |
33,279,000 |
34,126,135 |
32,149,493 |
0 |
1,976,642 |
1,129,507 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
霊苑事業費 |
30,779,000 |
30,131,010 |
0 |
647,990 |
647,990 |
諸支出金 |
2,000,000 |
1,357,816 |
0 |
642,184 |
642,184 |
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
合計 |
33,279,000 |
31,488,826 |
0 |
1,790,174 |
1,790,174 |
収入済額 |
4,127,024,077円 |
---|---|
支出済額 |
4,027,889,542円 |
歳入歳出差引額 |
99,134,535円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険税 |
837,619,000 |
966,704,983 |
808,860,602 |
7,368,677 |
150,475,704 |
28,758,398 |
使用料及び手数料 |
350,000 |
246,600 |
246,600 |
0 |
0 |
103,400 |
県支出金 |
2,927,256,000 |
2,839,028,893 |
2,839,028,893 |
0 |
0 |
88,227,107 |
財産収入 |
100,000 |
19,466 |
19,466 |
0 |
0 |
80,534 |
繰入金 |
313,447,000 |
306,743,741 |
306,743,741 |
0 |
0 |
6,703,259 |
繰越金 |
150,925,000 |
150,925,368 |
150,925,368 |
0 |
0 |
△368 |
諸収入 |
6,053,000 |
21,488,178 |
21,199,407 |
0 |
288,771 |
△15,146,407 |
合計 |
4,235,750,000 |
4,285,157,229 |
4,127,024,077 |
7,368,677 |
150,764,475 |
108,725,923 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
20,218,000 |
17,862,522 |
0 |
2,355,478 |
2,355,478 |
保険給付費 |
2,893,353,000 |
2,792,041,653 |
0 |
101,311,347 |
101,311,347 |
国民健康保険事業費納付金 |
1,092,392,000 |
1,016,217,860 |
0 |
76,174,140 |
76,174,140 |
保健事業費 |
45,251,000 |
32,662,268 |
0 |
12,588,732 |
12,588,732 |
基金積立金 |
127,663,000 |
127,581,692 |
0 |
81,308 |
81,308 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
42,889,000 |
41,523,547 |
0 |
1,365,453 |
1,365,453 |
予備費 |
13,983,000 |
0 |
0 |
13,983,000 |
13,983,000 |
合計 |
4,235,750,000 |
4,027,889,542 |
0 |
207,860,458 |
207,860,458 |
収入済額 |
80,188,393円 |
---|---|
支出済額 |
73,169,663円 |
歳入歳出差引額 |
7,018,730円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療収入 |
60,660,000 |
38,775,729 |
38,775,729 |
0 |
0 |
21,884,271 |
使用料及び手数料 |
876,000 |
204,527 |
204,527 |
0 |
0 |
671,473 |
県支出金 |
3,029,000 |
2,950,000 |
2,950,000 |
0 |
0 |
79,000 |
繰入金 |
36,127,000 |
32,606,464 |
32,606,464 |
0 |
0 |
3,520,536 |
繰越金 |
1,000 |
1,315,331 |
1,315,331 |
0 |
0 |
△1,314,331 |
諸収入 |
2,873,000 |
1,436,342 |
1,436,342 |
0 |
0 |
1,436,658 |
市債 |
3,000,000 |
2,900,000 |
2,900,000 |
0 |
0 |
100,000 |
合計 |
106,566,000 |
80,188,393 |
80,188,393 |
0 |
0 |
26,377,607 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
48,294,000 |
46,044,428 |
0 |
2,249,572 |
2,249,572 |
医療費 |
56,232,000 |
25,164,457 |
0 |
31,067,543 |
31,067,543 |
公債費 |
1,962,000 |
1,960,778 |
0 |
1,222 |
1,222 |
予備費 |
78,000 |
0 |
0 |
78,000 |
78,000 |
合計 |
106,566,000 |
73,169,663 |
0 |
33,396,337 |
33,396,337 |
収入済額 |
4,168,116,745円 |
---|---|
支出済額 |
4,077,448,288円 |
歳入歳出差引額 |
90,668,457円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
保険料 |
897,720,000 |
951,053,014 |
916,594,810 |
10,462,154 |
23,996,050 |
△18,874,810 |
使用料及び手数料 |
51,000 |
67,680 |
67,680 |
0 |
0 |
△16,680 |
国庫支出金 |
970,826,000 |
967,891,336 |
967,891,336 |
0 |
0 |
2,934,664 |
支払基金交付金 |
1,059,200,000 |
1,044,214,000 |
1,044,214,000 |
0 |
0 |
14,986,000 |
県支出金 |
608,420,000 |
604,651,788 |
604,651,788 |
0 |
0 |
3,768,212 |
財産収入 |
695,000 |
430,874 |
430,874 |
0 |
0 |
264,126 |
寄附金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
繰入金 |
558,277,000 |
542,723,381 |
542,723,381 |
0 |
0 |
15,553,619 |
繰越金 |
89,347,000 |
89,347,121 |
89,347,121 |
0 |
0 |
△121 |
諸収入 |
434,000 |
2,195,755 |
2,195,755 |
0 |
0 |
△1,761,755 |
合計 |
4,184,971,000 |
4,202,574,949 |
4,168,116,745 |
10,462,154 |
23,996,050 |
16,854,255 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
39,106,000 |
33,910,478 |
0 |
5,195,522 |
5,195,522 |
保険給付費 |
3,793,111,000 |
3,744,157,584 |
0 |
48,953,416 |
48,953,416 |
財政安定化基金拠出金 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
地域支援事業費 |
223,045,000 |
203,866,130 |
0 |
19,178,870 |
19,178,870 |
基金積立金 |
99,842,000 |
66,399,286 |
0 |
33,442,714 |
33,442,714 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
29,165,000 |
29,114,810 |
0 |
50,190 |
50,190 |
予備費 |
700,000 |
0 |
0 |
700,000 |
700,000 |
合計 |
4,184,971,000 |
4,077,448,288 |
0 |
107,522,712 |
107,522,712 |
収入済額 |
761,854,127円 |
---|---|
支出済額 |
754,499,017円 |
歳入歳出差引額 |
7,355,110円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
240,406,000 |
260,966,639 |
240,685,327 |
439,886 |
19,841,426 |
△279,327 |
国庫支出金 |
7,000,000 |
7,000,000 |
7,000,000 |
0 |
0 |
0 |
繰入金 |
375,738,000 |
374,500,000 |
374,500,000 |
0 |
0 |
1,238,000 |
繰越金 |
6,667,000 |
6,667,260 |
6,667,260 |
0 |
0 |
△260 |
諸収入 |
21,000 |
620 |
620 |
0 |
0 |
20,380 |
市債 |
132,400,000 |
132,300,000 |
132,300,000 |
0 |
0 |
100,000 |
県支出金 |
700,000 |
700,920 |
700,920 |
0 |
0 |
△920 |
合計 |
762,932,000 |
782,135,439 |
761,854,127 |
439,886 |
19,841,426 |
1,077,873 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
下水道費 |
275,872,000 |
269,915,675 |
0 |
5,956,325 |
5,956,325 |
公債費 |
485,560,000 |
484,583,342 |
0 |
976,658 |
976,658 |
予備費 |
1,500,000 |
0 |
0 |
1,500,000 |
1,500,000 |
合計 |
762,932,000 |
754,499,017 |
0 |
8,432,983 |
8,432,983 |
収入済額 |
73,992,761円 |
---|---|
支出済額 |
73,992,761円 |
歳入歳出差引額 |
0円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
繰入金 |
74,000,000 |
73,992,761 |
73,992,761 |
0 |
0 |
7,239 |
合計 |
74,000,000 |
73,992,761 |
73,992,761 |
0 |
0 |
7,239 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
公債費 |
74,000,000 |
73,992,761 |
0 |
7,239 |
7,239 |
合計 |
74,000,000 |
73,992,761 |
0 |
7,239 |
7,239 |
収入済額 |
488,749,555円 |
---|---|
支出済額 |
488,106,275円 |
歳入歳出差引額 |
643,280円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
後期高齢者医療保険料 |
348,761,000 |
345,665,487 |
343,075,980 |
168,500 |
2,421,007 |
5,685,020 |
使用料及び手数料 |
96,000 |
53,840 |
53,840 |
0 |
0 |
42,160 |
国庫支出金 |
2,592,000 |
2,592,000 |
2,592,000 |
0 |
0 |
0 |
繰入金 |
143,219,000 |
134,669,999 |
134,669,999 |
0 |
0 |
8,549,001 |
繰越金 |
1,000 |
132,580 |
132,580 |
0 |
0 |
△131,580 |
諸収入 |
10,031,000 |
8,225,156 |
8,225,156 |
0 |
0 |
1,805,844 |
合計 |
504,700,000 |
491,339,062 |
488,749,555 |
168,500 |
2,421,007 |
15,950,445 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
6,944,000 |
6,424,073 |
0 |
519,927 |
519,927 |
後期高齢者医療広域連合納付金 |
487,235,000 |
473,451,842 |
0 |
13,783,158 |
13,783,158 |
保健事業費 |
9,470,000 |
7,943,060 |
0 |
1,526,940 |
1,526,940 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
550,000 |
287,300 |
0 |
262,700 |
262,700 |
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
合計 |
504,700,000 |
488,106,275 |
0 |
16,593,725 |
16,593,725 |
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