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更新日:2012年2月16日
収入済額 |
103,506,764円 |
---|---|
支出済額 |
418,577,079円 |
歳入歳出差引額 |
△315,070,315円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
諸収入 |
405,699,000 |
607,296,076 |
81,550,533 |
13,262,231 |
512,483,312 |
324,148,467 |
繰入金 |
12,011,000 |
12,010,231 |
12,010,231 |
0 |
0 |
769 |
県支出金 |
9,946,000 |
9,946,000 |
9,946,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
427,656,000 |
629,252,307 |
103,506,764 |
13,262,231 |
512,483,312 |
324,149,236 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
民生費 |
8,741,000 |
8,694,000 |
0 |
47,000 |
47,000 |
公債費 |
127,989,000 |
118,957,430 |
0 |
9,031,570 |
9,031,570 |
前年度繰上げ充用金 |
290,926,000 |
290,925,649 |
0 |
351 |
351 |
合計 |
427,656,000 |
418,577,079 |
0 |
9,078,921 |
9,078,921 |
収入済額 |
37,522,499円 |
---|---|
支出済額 |
8,758,141円 |
歳入歳出差引額 |
28,764,358円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
4,066,000 |
5,426,230 |
5,150,420 |
0 |
275,810 |
△1,084,420 |
財産収入 |
79,000 |
157,698 |
157,698 |
0 |
0 |
△78,698 |
繰越金 |
7,855,000 |
32,214,381 |
32,214,381 |
0 |
0 |
△24,359,381 |
合計 |
12,000,000 |
37,798,309 |
37,522,499 |
0 |
275,810 |
△25,522,499 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
霊苑事業費 |
10,240,000 |
7,994,551 |
0 |
2,245,449 |
2,245,449 |
諸支出金 |
1,260,000 |
763,590 |
0 |
496,410 |
496,410 |
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
合計 |
12,000,000 |
8,758,141 |
0 |
3,241,859 |
3,241,859 |
収入済額 |
35,391,296円 |
---|---|
支出済額 |
28,008,067円 |
歳入歳出差引額 |
7,383,229円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
外来収入 |
21,497,000 |
20,079,687 |
20,079,687 |
0 |
0 |
1,417,313 |
使用料及び手数料 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
県支出金 |
1,561,000 |
1,348,000 |
1,348,000 |
0 |
0 |
213,000 |
繰入金 |
7,871,000 |
7,871,000 |
7,871,000 |
0 |
0 |
0 |
繰越金 |
100,000 |
5,808,823 |
5,808,823 |
0 |
0 |
△5,708,823 |
諸収入 |
268,000 |
218,901 |
218,901 |
0 |
0 |
49,099 |
財産収入 |
0 |
64,885 |
64,885 |
0 |
0 |
△64,885 |
合計 |
31,300,000 |
35,391,296 |
35,391,296 |
0 |
0 |
△4,091,296 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
23,858,000 |
22,130,455 |
0 |
1,727,545 |
1,727,545 |
医療費 |
6,571,000 |
5,137,602 |
0 |
1,433,398 |
1,433,398 |
公債費 |
771,000 |
740,010 |
0 |
30,990 |
30,990 |
予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
100,000 |
合計 |
31,300,000 |
28,008,067 |
0 |
3,291,933 |
3,291,933 |
収入済額 |
3,902,268,071円 |
---|---|
支出済額 |
3,881,731,488円 |
歳入歳出差引額 |
20,536,583円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険税 |
1,015,957,000 |
1,316,312,321 |
1,005,377,999 |
19,364,897 |
291,569,425 |
10,579,001 |
使用料及び手数料 |
78,000 |
386,720 |
386,720 |
0 |
0 |
△308,720 |
国庫支出金 |
1,125,723,000 |
1,110,091,390 |
1,110,091,390 |
0 |
0 |
15,631,610 |
療養給付費等交付金 |
853,748,000 |
879,288,946 |
879,288,946 |
0 |
0 |
△25,540,946 |
県支出金 |
179,983,000 |
167,098,385 |
167,098,385 |
0 |
0 |
12,884,615 |
共同事業交付金 |
399,524,000 |
386,198,451 |
386,198,451 |
0 |
0 |
13,325,549 |
財産収入 |
1,700,000 |
3,932,193 |
3,932,193 |
0 |
0 |
△2,232,193 |
繰入金 |
464,299,000 |
273,627,761 |
273,627,761 |
0 |
0 |
190,671,239 |
繰越金 |
60,741,000 |
72,215,582 |
72,215,582 |
0 |
0 |
△11,474,582 |
諸収入 |
6,478,000 |
4,050,644 |
4,050,644 |
0 |
0 |
2,427,356 |
合計 |
4,108,231,000 |
4,213,202,393 |
3,902,268,071 |
19,364,897 |
291,569,425 |
205,962,929 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
59,372,000 |
49,730,398 |
0 |
9,641,602 |
9,641,602 |
保険給付費 |
2,679,996,000 |
2,594,582,103 |
0 |
85,413,897 |
85,413,897 |
老人保健拠出金 |
602,684,000 |
587,890,295 |
0 |
14,793,705 |
14,793,705 |
介護納付金 |
239,700,000 |
220,689,234 |
0 |
19,010,766 |
19,010,766 |
共同事業拠出金 |
402,701,000 |
401,341,754 |
0 |
1,359,246 |
1,359,246 |
保健事業費 |
21,053,000 |
11,556,791 |
0 |
9,496,209 |
9,496,209 |
基金積立金 |
3,933,000 |
3,932,193 |
0 |
807 |
807 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
13,667,000 |
12,008,720 |
0 |
1,658,280 |
1,658,280 |
予備費 |
85,124,000 |
0 |
0 |
85,124,000 |
85,124,000 |
合計 |
4,108,231,000 |
3,881,731,488 |
0 |
226,499,512 |
226,499,512 |
収入済額 |
152,471,275円 |
---|---|
支出済額 |
149,131,648円 |
歳入歳出差引額 |
3,339,627円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療収入 |
131,437,000 |
117,814,893 |
117,814,893 |
0 |
0 |
13,622,107 |
使用料及び手数料 |
546,000 |
547,928 |
547,928 |
0 |
0 |
△1,928 |
繰入金 |
18,124,000 |
18,124,000 |
18,124,000 |
0 |
0 |
0 |
諸収入 |
4,978,000 |
4,976,640 |
4,976,640 |
0 |
0 |
1,360 |
繰越金 |
100,000 |
11,007,814 |
11,007,814 |
0 |
0 |
△10,907,814 |
合計 |
155,185,000 |
152,471,275 |
152,471,275 |
0 |
0 |
2,713,725 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
76,001,000 |
72,516,772 |
0 |
3,484,228 |
3,484,228 |
医療費 |
77,042,000 |
74,797,466 |
0 |
2,244,534 |
2,244,534 |
公債費 |
1,842,000 |
1,817,410 |
0 |
24,590 |
24,590 |
予備費 |
300,000 |
0 |
0 |
300,000 |
300,000 |
合計 |
155,185,000 |
149,131,648 |
0 |
6,053,352 |
6,053,352 |
収入済額 |
3,660,328,124円 |
---|---|
支出済額 |
3,738,087,990円 |
歳入歳出差引額 |
△77,759,866円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払基金交付金 |
1,925,395,000 |
1,886,169,000 |
1,886,169,000 |
0 |
0 |
39,226,000 |
国庫支出金 |
1,228,759,000 |
1,165,527,586 |
1,165,527,586 |
0 |
0 |
63,231,414 |
県支出金 |
298,746,000 |
291,415,660 |
291,415,660 |
0 |
0 |
7,330,340 |
繰入金 |
307,737,000 |
307,736,448 |
307,736,448 |
0 |
0 |
552 |
繰越金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
諸収入 |
7,000 |
9,479,430 |
9,479,430 |
0 |
0 |
△9,472,430 |
合計 |
3,760,645,000 |
3,660,328,124 |
3,660,328,124 |
0 |
0 |
100,316,876 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
14,071,000 |
13,144,662 |
0 |
926,338 |
926,338 |
医療諸費 |
3,714,715,000 |
3,693,088,215 |
0 |
21,626,785 |
21,626,785 |
諸支出金 |
6,505,000 |
6,502,564 |
0 |
2,436 |
2,436 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
前年度繰上充用金 |
25,353,000 |
25,352,549 |
0 |
451 |
451 |
合計 |
3,760,645,000 |
3,738,087,990 |
0 |
22,557,010 |
22,557,010 |
収入済額 |
2,611,879,889円 |
---|---|
支出済額 |
2,512,379,471円 |
歳入歳出差引額 |
99,500,418円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
保険料 |
480,869,000 |
486,511,800 |
462,270,420 |
1,755,600 |
22,485,780 |
18,598,580 |
使用料及び手数料 |
21,000 |
59,540 |
59,540 |
0 |
0 |
△38,540 |
国庫支出金 |
606,492,000 |
606,003,000 |
606,003,000 |
0 |
0 |
489,000 |
支払基金交付金 |
760,743,000 |
761,892,662 |
761,892,662 |
0 |
0 |
△1,149,662 |
県支出金 |
370,692,000 |
370,446,659 |
370,446,659 |
0 |
0 |
245,341 |
財産収入 |
423,000 |
423,728 |
423,728 |
0 |
0 |
△728 |
寄付金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
繰入金 |
340,826,000 |
339,572,848 |
339,572,848 |
0 |
0 |
1,253,152 |
繰越金 |
69,772,000 |
69,772,330 |
69,772,330 |
0 |
0 |
△330 |
諸収入 |
1,421,000 |
1,438,702 |
1,438,702 |
0 |
0 |
△17,702 |
合計 |
2,631,260,000 |
2,636,121,269 |
2,611,879,889 |
1,755,600 |
22,485,780 |
19,380,111 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
42,377,000 |
39,089,935 |
0 |
3,287,065 |
3,287,065 |
保険給費費 |
2,445,526,000 |
2,340,171,727 |
0 |
105,354,273 |
105,354,273 |
財政安定化基金拠出金 |
2,443,000 |
2,442,790 |
0 |
210 |
210 |
地域支援事業費 |
51,604,000 |
42,215,650 |
0 |
9,388,350 |
9,388,350 |
基金積立金 |
43,291,000 |
43,290,945 |
0 |
55 |
55 |
公債費 |
200,000 |
0 |
0 |
200,000 |
200,000 |
諸支出金 |
45,319,000 |
45,168,424 |
0 |
150,576 |
150,576 |
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
合計 |
2,631,260,000 |
2,512,379,471 |
0 |
118,880,529 |
118,880,529 |
収入済額 |
6,225,816円 |
---|---|
支出済額 |
42,000円 |
歳入歳出差引額 |
6,183,816円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済未額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
分担金及び負担金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
繰越金 |
6,429,000 |
6,225,816 |
6,225,816 |
0 |
0 |
203,184 |
合計 |
6,430,000 |
6,225,816 |
6,225,816 |
0 |
0 |
204,184 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
土地区画整理事業費 |
5,930,000 |
42,000 |
0 |
5,888,000 |
5,888,000 |
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
合計 |
6,430,000 |
42,000 |
0 |
6,388,000 |
6,388,000 |
収入済額 |
1,197,890,600円 |
---|---|
支出済額 |
1,190,186,607円 |
歳入歳出差引額 |
7,703,993円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
分担金及び負担金 |
24,332,000 |
29,249,289 |
23,967,250 |
0 |
5,282,039 |
364,750 |
使用料及び手数料 |
272,823,000 |
308,621,318 |
273,908,401 |
0 |
34,712,917 |
△1,085,401 |
国庫支出金 |
134,514,000 |
128,594,000 |
128,594,000 |
0 |
0 |
5,920,000 |
県支出金 |
5,760,000 |
5,760,000 |
5,760,000 |
0 |
0 |
0 |
財産収入 |
724,000 |
723,635 |
723,635 |
0 |
0 |
365 |
繰入金 |
303,144,000 |
303,144,000 |
303,144,000 |
0 |
0 |
0 |
繰越金 |
83,471,000 |
85,457,814 |
85,457,814 |
0 |
0 |
△1,986,814 |
諸収入 |
19,366,000 |
19,517,372 |
19,235,500 |
0 |
281,872 |
130,500 |
市債 |
365,900,000 |
357,100,000 |
357,100,000 |
0 |
0 |
8,800,000 |
合計 |
1,210,034,000 |
1,238,167,428 |
1,197,890,600 |
0 |
40,276,828 |
12,143,400 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
798,645,000 |
778,898,781 |
14,800,000 |
4,946,219 |
19,746,219 |
公債費 |
411,289,000 |
411,287,826 |
0 |
1,174 |
1,174 |
予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
100,000 |
合計 |
1,210,034,000 |
1,190,186,607 |
14,800,000 |
5,047,393 |
19,847,393 |
収入済額 |
1,108,775,303円 |
---|---|
支出済額 |
1,099,640,002円 |
歳入歳出差引額 |
9,135,301円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
244,961,000 |
261,739,612 |
247,953,887 |
83,370 |
13,702,355 |
△2,992,887 |
国庫支出金 |
94,000,000 |
94,000,000 |
94,000,000 |
0 |
0 |
0 |
繰入金 |
387,755,000 |
382,400,000 |
382,400,000 |
0 |
0 |
5,355,000 |
繰越金 |
3,030,000 |
3,030,885 |
3,030,885 |
0 |
0 |
△885 |
諸収入 |
15,283,000 |
15,690,531 |
15,690,531 |
0 |
0 |
△407,531 |
市債 |
365,700,000 |
365,700,000 |
365,700,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
1,110,729,000 |
1,122,561,028 |
1,108,775,303 |
83,370 |
13,702,355 |
1,953,697 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
下水道課 |
443,142,000 |
434,754,249 |
0 |
8,387,751 |
8,387,751 |
公債費 |
665,087,000 |
664,885,753 |
0 |
201,247 |
201,247 |
予備費 |
2,500,000 |
0 |
0 |
2,500,000 |
2,500,000 |
合計 |
1,110,729,000 |
1,099,640,002 |
0 |
11,088,998 |
11,088,998 |
収入済額 |
595,457,000円 |
---|---|
支出済額 |
595,456,043円 |
歳入歳出差引額 |
957円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済未額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
市債 |
595,200,000 |
595,200,000 |
595,200,000 |
0 |
0 |
0 |
繰入金 |
257,000 |
257,000 |
257,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
595,457,000 |
595,457,000 |
595,457,000 |
0 |
0 |
0 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
財産取得費 |
595,457,000 |
595,456,043 |
0 |
957 |
957 |
合計 |
595,457,000 |
595,456,043 |
0 |
957 |
957 |
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