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更新日:2012年2月16日
収入済額 |
108,464,190円 |
---|---|
支出済額 |
399,389,839円 |
歳入歳出差引額 |
△290,925,649円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
諸収入 |
389,768,000 |
602,140,850 |
96,718,190 |
176,975 |
505,245,685 |
293,049,810 |
繰入金 |
11,614,000 |
11,614,000 |
11,614,000 |
0 |
0 |
0 |
県支出金 |
132,000 |
132,000 |
132,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
401,514,000 |
613,886,850 |
108,464,190 |
176,975 |
505,245,685 |
293,049,810 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
民生費 |
11,640,000 |
11,589,000 |
0 |
71,000 |
71,000 |
公債費 |
149,530,000 |
147,477,448 |
0 |
2,052,552 |
2,052,552 |
前年度繰上げ充用金 |
240,344,000 |
240,343,391 |
0 |
609 |
609 |
合計 |
401,514,000 |
399,389,839 |
0 |
2,124,161 |
2,124,161 |
収入済額 |
288,933円 |
---|---|
支出済額 |
288,933円 |
歳入歳出差引額 |
0円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
諸収入 |
98,000 |
340,157 |
97,848 |
242,309 |
0 |
152 |
繰越金 |
191,000 |
191,085 |
191,085 |
0 |
0 |
△85 |
合計 |
289,000 |
531,242 |
288,933 |
242,309 |
0 |
67 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
民生費 |
289,000 |
288,933 |
0 |
67 |
67 |
合計 |
289,000 |
288,933 |
0 |
67 |
67 |
収入済額 |
41,813,442円 |
---|---|
支出済額 |
9,599,061円 |
歳入歳出差引額 |
32,214,381円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済額 |
予算現額と収入 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
26,480,000 |
39,933,690 |
39,272,060 |
0 |
661,630 |
△12,792,060 |
財産収入 |
19,000 |
63,443 |
63,443 |
0 |
0 |
△44,443 |
繰越金 |
1,000 |
2,477,939 |
2,477,939 |
0 |
0 |
△2,476,939 |
合計 |
26,500,000 |
42,475,072 |
41,813,442 |
0 |
661,630 |
△15,313,442 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
霊苑事業費 |
23,622,000 |
7,426,561 |
0 |
16,195,439 |
16,195,439 |
諸支出金 |
2,588,000 |
2,172,500 |
0 |
415,500 |
415,500 |
予備費 |
290,000 |
0 |
0 |
290,000 |
290,000 |
合計 |
26,500,000 |
9,599,061 |
0 |
16,900,939 |
16,900,939 |
収入済額 |
37,525,713円 |
---|---|
支出済額 |
31,716,890円 |
歳入歳出差引額 |
5,808,823円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
外来収入 |
22,958,000 |
20,343,495 |
20,343,495 |
0 |
0 |
2,614,505 |
使用料及び手数料 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
県支出金 |
1,224,000 |
1,224,000 |
1,224,000 |
0 |
0 |
0 |
繰入金 |
7,821,000 |
7,820,120 |
7,820,120 |
0 |
0 |
880 |
繰越金 |
315,000 |
5,476,054 |
5,476,054 |
0 |
0 |
△5,161,054 |
諸収入 |
294,000 |
1,154,565 |
1,154,565 |
0 |
0 |
△860,565 |
市債 |
1,700,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
0 |
200,000 |
財産収入 |
0 |
7,479 |
7,479 |
0 |
0 |
△7,479 |
合計 |
34,315,000 |
37,525,713 |
37,525,713 |
0 |
0 |
△3,210,713 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
25,241,000 |
23,461,990 |
0 |
1,779,010 |
1,779,010 |
医療費 |
8,253,000 |
7,534,780 |
0 |
718,220 |
718,220 |
公債費 |
721,000 |
720,120 |
0 |
880 |
880 |
予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
100,000 |
合計 |
34,315,000 |
31,716,890 |
0 |
2,598,110 |
2,598,110 |
収入済額 |
3,569,302,675円 |
---|---|
支出済額 |
3,497,087,093円 |
歳入歳出差引額 |
72,215,582円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険税 |
1,005,415,000 |
1,313,674,738 |
1,003,163,472 |
19,351,445 |
291,159,821 |
2,251,528 |
使用料及び手数料 |
337,000 |
378,220 |
378,220 |
0 |
0 |
△41,220 |
国庫支出金 |
1,116,941,000 |
1,127,981,230 |
1,127,981,230 |
0 |
0 |
△11,040,230 |
療養給付費等交付金 |
622,346,000 |
622,345,252 |
622,345,252 |
0 |
0 |
748 |
県支出金 |
156,031,000 |
156,030,077 |
156,030,077 |
0 |
0 |
923 |
共同事業交付金 |
231,159,000 |
231,159,992 |
231,159,992 |
0 |
0 |
△922 |
財産収入 |
1,306,000 |
1,306,523 |
1,306,523 |
0 |
0 |
△523 |
繰入金 |
264,228,000 |
233,542,930 |
203,542,930 |
0 |
0 |
30,685,070 |
繰越金 |
183,258,000 |
183,258,985 |
183,258,985 |
0 |
0 |
△985 |
諸収入 |
9,953,000 |
10,135,994 |
10,135,994 |
0 |
0 |
△182,994 |
合計 |
3,590,974,000 |
3,879,813,941 |
3,569,302,675 |
19,351,445 |
291,159,821 |
21,671,325 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
28,008,000 |
19,299,272 |
0 |
8,708,728 |
8,708,728 |
保険給付費 |
2,403,418,000 |
2,391,403,946 |
0 |
12,014,054 |
12,014,054 |
老人保健拠出金 |
600,559,000 |
600,557,640 |
0 |
1,360 |
1,360 |
介護納付金 |
231,069,000 |
231,068,932 |
0 |
68 |
68 |
共同事業拠出金 |
216,013,000 |
215,952,187 |
0 |
60,813 |
60,813 |
保健事業費 |
14,009,000 |
12,892,816 |
0 |
1,116,184 |
1,116,184 |
基金積立金 |
1,307,000 |
1,306,523 |
0 |
477 |
477 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
24,800,000 |
24,605,777 |
0 |
194,223 |
194,223 |
予備費 |
71,790,000 |
0 |
0 |
71,790,000 |
71,790,000 |
合計 |
3,590,974,000 |
3,497,087,093 |
0 |
93,886,907 |
93,886,907 |
収入済額 |
167,282,280円 |
---|---|
支出済額 |
156,274,466円 |
歳入歳出差引額 |
11,007,814円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療収入 |
128,218,000 |
121,584,643 |
121,584,643 |
0 |
0 |
6,633,357 |
使用料及び手数料 |
662,000 |
587,646 |
587,646 |
0 |
0 |
74,354 |
県支出金 |
1,799,000 |
2,026,000 |
2,026,000 |
0 |
0 |
△227,000 |
繰入金 |
26,208,000 |
25,855,794 |
25,855,794 |
0 |
0 |
352,206 |
諸収入 |
6,313,000 |
4,747,843 |
4,747,843 |
0 |
0 |
1,565,157 |
市債 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
0 |
0 |
繰越金 |
229,000 |
10,480,354 |
10,480,354 |
0 |
0 |
△10,251,354 |
合計 |
165,429,000 |
167,282,280 |
167,282,280 |
0 |
0 |
△1,853,280 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
83,242,000 |
77,448,266 |
0 |
5,793,734 |
5,793,734 |
医療費 |
80,143,000 |
77,436,406 |
0 |
2,706,594 |
2,706,594 |
公債費 |
1,744,000 |
1,389,794 |
0 |
354,206 |
354,206 |
予備費 |
300,000 |
0 |
0 |
300,000 |
300,000 |
合計 |
165,429,000 |
156,274,466 |
0 |
9,154,534 |
9,154,534 |
収入済額 |
3,657,670,326円 |
---|---|
支出済額 |
3,683,022,875円 |
歳入歳出差引額 |
△25,352,549円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払基金交付金 |
2,219,431,000 |
1,984,879,977 |
1,984,879,977 |
0 |
0 |
234,551,023 |
国庫支出金 |
1,274,965,000 |
1,090,395,507 |
1,090,395,507 |
0 |
0 |
184,569,493 |
県支出金 |
317,264,000 |
284,480,974 |
284,480,974 |
0 |
0 |
32,783,026 |
繰入金 |
340,640,000 |
294,725,175 |
294,725,175 |
0 |
0 |
45,914,825 |
繰越金 |
89,000 |
88,004 |
88,004 |
0 |
0 |
996 |
諸収入 |
7,000 |
3,100,689 |
3,100,689 |
0 |
0 |
△3,095,689 |
合計 |
4,152,396,000 |
3,657,670,326 |
3,657,670,326 |
0 |
0 |
494,725,674 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
21,967,000 |
15,985,486 |
0 |
5,981,514 |
5,981,514 |
医療諸費 |
4,121,045,000 |
3,658,625,544 |
0 |
462,419,456 |
462,419,456 |
諸支出金 |
8,416,000 |
8,411,845 |
0 |
4,155 |
4,155 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
予備費 |
967,000 |
0 |
0 |
967,000 |
967,000 |
合計 |
4,152,396,000 |
3,683,022,875 |
0 |
469,373,125 |
469,373,125 |
収入済額 |
3,657,670,326円 |
---|---|
支出済額 |
3,683,022,875円 |
歳入歳出差引額 |
25,352,549円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
保険料 |
472,556,000 |
465,833,500 |
445,013,000 |
0 |
20,820,500 |
27,543,000 |
使用料及び手数料 |
2,000 |
61,560 |
61,560 |
0 |
0 |
△59,560 |
国庫支出金 |
609,648,000 |
609,206,000 |
609,206,000 |
0 |
0 |
442,000 |
支払基金交付金 |
688,596,000 |
688,595,000 |
688,595,000 |
0 |
0 |
1,000 |
県支出金 |
385,222,000 |
351,300,550 |
351,300,550 |
0 |
0 |
33,921,450 |
財産収入 |
86,000 |
88,272 |
88,272 |
0 |
0 |
△2,272 |
寄付金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
繰入金 |
354,516,000 |
348,946,000 |
348,946,000 |
0 |
0 |
5,570,000 |
繰越金 |
32,053,000 |
32,053,457 |
32,053,457 |
0 |
0 |
△457 |
諸収入 |
6,000 |
41,600 |
41,600 |
0 |
0 |
△35,600 |
合計 |
2,542,686,000 |
2,496,125,939 |
2,475,305,439 |
0 |
20,820,500 |
67,380,561 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
43,623,000 |
41,361,780 |
0 |
2,261,220 |
2,261,220 |
保険給費費 |
2,389,558,000 |
2,264,298,909 |
0 |
125,259,091 |
125,259,091 |
財政安定化基金拠出金 |
2,550,000 |
2,442,791 |
0 |
107,209 |
107,209 |
地域支援事業費 |
46,535,000 |
37,986,107 |
0 |
8,548,893 |
8,548,893 |
基金積立金 |
33,180,000 |
33,180,000 |
0 |
0 |
0 |
公債費 |
200,000 |
0 |
0 |
200,000 |
200,000 |
諸支出金 |
26,540,000 |
26,263,522 |
0 |
276,478 |
276,478 |
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
合計 |
2,542,686,000 |
2,405,533,109 |
0 |
137,152,891 |
137,152,891 |
収入済額 |
14,262,195円 |
---|---|
支出済額 |
8,036,379円 |
歳入歳出差引額 |
6,225,816円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
分担金及び負担金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
繰越金 |
13,999,000 |
14,262,195 |
14,262,195 |
0 |
0 |
△263,195 |
合計 |
14,000,000 |
14,262,195 |
14,262,195 |
0 |
0 |
△262,195 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
土地区画整理事業費 |
13,500,000 |
8,036,379 |
0 |
5,463,621 |
5,463,621 |
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
合計 |
14,000,000 |
8,036,379 |
0 |
5,963,621 |
5,963,621 |
収入済額 |
1,086,840,541円 |
---|---|
支出済額 |
1,001,382,727円 |
歳入歳出差引額 |
85,457,814円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
分担金及び負担金 |
45,338,000 |
53,753,539 |
47,996,500 |
0 |
5,757,039 |
△2,658,500 |
使用料及び手数料 |
262,410,000 |
297,276,563 |
263,889,691 |
1,209,700 |
32,177,172 |
△1,479,691 |
県支出金 |
4,132,000 |
4,132,000 |
4,132,000 |
0 |
0 |
0 |
財産収入 |
163,000 |
163,282 |
163,282 |
0 |
0 |
△282 |
繰入金 |
453,835,000 |
453,835,000 |
453,835,000 |
0 |
0 |
0 |
繰越金 |
525,000 |
525,334 |
525,334 |
0 |
0 |
△334 |
諸収入 |
2,937,000 |
2,983,734 |
2,983,734 |
0 |
0 |
△46,734 |
市債 |
193,300,000 |
193,300,000 |
193,300,0000 |
0 |
0 |
0 |
国庫支出金 |
120,015,000 |
120,015,000 |
120,015,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
1,082,655,000 |
1,125,984,452 |
1,086,840,541 |
1,209,700 |
37,934,211 |
△4,185,541 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
806,582,000 |
725,430,688 |
80,272,000 |
879,312 |
81,151,312 |
公債費 |
275,973,000 |
275,952,039 |
0 |
20,961 |
20,961 |
予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
100,000 |
合計 |
1,082,655,000 |
1,001,382,727 |
80,272,000 |
1,000273 |
81,272,273 |
収入済額 |
988,366,816円 |
---|---|
支出済額 |
995,335,931円 |
歳入歳出差引額 |
3,030,885円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入済額 |
予算現額と収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
249,541,000 |
262,580,987 |
250,289,613 |
0 |
12,291,374 |
△748,613 |
繰入金 |
407,726,000 |
389,311,000 |
389,311,000 |
0 |
0 |
18,415,000 |
繰越金 |
10,689,000 |
10,689,907 |
10,689,907 |
0 |
0 |
△907 |
諸収入 |
4,480,000 |
4,476,296 |
4,476,296 |
0 |
0 |
3,704 |
市債 |
268,600,000 |
268,600,000 |
268,600,000 |
0 |
0 |
0 |
国庫支出金 |
75,000,000 |
75,000,000 |
75,000,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
1,016,036,000 |
1,010,658,190 |
998,366,816 |
0 |
12,291,374 |
17,669,184 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 |
---|---|---|---|---|---|
下水道費 |
454,469,000 |
435,386,377 |
0 |
19,082,623 |
19,082,623 |
公債費 |
560,150,000 |
559,949,554 |
0 |
200,446 |
200,446 |
予備費 |
1,417,000 |
0 |
0 |
1,417,000 |
1,417,000 |
合計 |
1,016,036,000 |
995,335,931 |
0 |
20,700,069 |
20,700,069 |
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