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更新日:2015年9月4日
収入済額 |
66,442,483円 |
---|---|
支出済額 |
403,403,635円 |
歳入歳出差引額 |
△336,961,152円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
県支出金 |
17,626,000 |
17,626,000 |
17,626,000 |
0 |
0 |
0 |
繰入金 |
11,288,000 |
11,287,481 |
11,287,481 |
0 |
0 |
519 |
諸収入 |
361,741,000 |
533,693,738 |
24,729,002 |
21,643,481 |
487,321,255 |
337,011,998 |
市債 |
12,800,000 |
12,800,000 |
12,800,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
403,455,000 |
575,407,219 |
66,442,483 |
21,643,481 |
487,321,255 |
337,012,517 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
民生費 |
5,904,000 |
5,884,657 |
0 |
19,343 |
19,343 |
公債費 |
43,143,000 |
43,111,884 |
0 |
31,116 |
31,116 |
前年度繰上充用金 |
354,408,000 |
354,407,094 |
0 |
906 |
906 |
合計 |
403,455,000 |
403,403,635 |
0 |
51,365 |
51,365 |
収入済額 |
13,881,503円 |
---|---|
支出済額 |
12,482,796円 |
歳入歳出差引額 |
1,398,707円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
2,261,000 |
2,064,730 |
1,397,270 |
0 |
667,460 |
863,730 |
財産収入 |
168,000 |
168,396 |
168,396 |
0 |
0 |
△396 |
繰越金 |
7,236,000 |
8,880,837 |
8,880,837 |
0 |
0 |
△1,644,837 |
繰入金 |
3,435,000 |
3,435,000 |
3,435,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
13,100,000 |
14,548,963 |
13,881,503 |
0 |
667,460 |
△781,503 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
霊苑事業費 |
10,880,000 |
10,693,396 |
0 |
186,604 |
186,604 |
諸支出金 |
1,790,000 |
1,789,400 |
0 |
600 |
600 |
予備費 |
430,000 |
0 |
0 |
430,000 |
430,000 |
合計 |
13,100,000 |
12,482,796 |
0 |
617,204 |
617,204 |
収入済額 |
4,355,704,386円 |
---|---|
支出済額 |
4,363,934,192円 |
歳入歳出差引額 |
△8,229,806円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険税 |
931,369,000 |
1,061,526,876 |
850,132,264 |
9,479,450 |
201,915,162 |
81,236,736 |
使用料及び手数料 |
350,000 |
389,760 |
389,760 |
0 |
0 |
△39,760 |
国庫支出金 |
1,009,200,000 |
1,087,482,998 |
1,087,482,998 |
0 |
0 |
△78,282,998 |
療養給付費等交付金 |
373,767,000 |
302,767,200 |
302,767,200 |
0 |
0 |
70,999,800 |
前期高齢者交付金 |
1,227,956,000 |
1,140,999,238 |
1,140,999,238 |
0 |
0 |
86,956,762 |
県支出金 |
241,617,000 |
239,754,594 |
239,754,594 |
0 |
0 |
1,862,406 |
共同事業交付金 |
490,553,000 |
505,858,161 |
505,858,161 |
0 |
0 |
△15,305,161 |
財産収入 |
1,000 |
22,782 |
22,782 |
0 |
0 |
△21,782 |
繰入金 |
221,485,000 |
219,810,250 |
219,810,250 |
0 |
0 |
1,674,750 |
繰越金 |
2,493,000 |
2,493,098 |
2,493,098 |
0 |
0 |
△98 |
諸収入 |
7,580,000 |
6,085,258 |
5,994,041 |
0 |
91,217 |
1,585,959 |
合計 |
4,506,371,000 |
4,567,190,215 |
4,355,704,386 |
9,479,450 |
202,006,379 |
150,666,614 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
19,691,000 |
14,056,963 |
0 |
5,634,037 |
5,634,037 |
保険給付費 |
3,005,676,000 |
2,969,852,537 |
0 |
35,823,463 |
35,823,463 |
後期高齢者支援金等 |
577,360,000 |
558,102,754 |
0 |
19,257,246 |
19,257,246 |
前期高齢者納付金等 |
448,000 |
436,432 |
0 |
11,568 |
11,568 |
老人保健拠出金 |
32,000 |
21,543 |
0 |
10,457 |
10,457 |
介護納付金 |
263,702,000 |
245,365,085 |
0 |
18,336,915 |
18,336,915 |
共同事業拠出金 |
500,198,000 |
489,832,669 |
0 |
10,365,331 |
10,365,331 |
保健事業費 |
40,952,000 |
31,659,172 |
0 |
9,292,828 |
9,292,828 |
基金積立金 |
23,000 |
22,782 |
0 |
218 |
218 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
54,620,000 |
54,584,255 |
0 |
35,745 |
35,745 |
予備費 |
43,668,000 |
0 |
0 |
43,668,000 |
43,668,000 |
合計 |
4,506,371,000 |
4,363,934,192 |
0 |
142,436,808 |
142,436,808 |
収入済額 |
121,232,593円 |
---|---|
支出済額 |
124,896,935円 |
歳入歳出差引額 |
△3,664,342円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療収入 |
126,269,000 |
88,680,228 |
88,680,228 |
0 |
0 |
37,588,772 |
使用料及び手数料 |
700,000 |
470,014 |
470,014 |
0 |
0 |
229,986 |
県支出金 |
344,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344,000 |
繰入金 |
25,953,000 |
28,579,946 |
28,579,946 |
0 |
0 |
△2,626,946 |
繰越金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
諸収入 |
2,822,000 |
3,502,405 |
3,502,405 |
0 |
0 |
△680,405 |
合計 |
156,089,000 |
121,232,593 |
121,232,593 |
0 |
0 |
34,856,407 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
72,950,000 |
62,708,993 |
0 |
10,241,007 |
10,241,007 |
医療費 |
75,788,000 |
55,094,743 |
0 |
20,693,257 |
20,693,257 |
公債費 |
1,253,000 |
1,204,946 |
0 |
48,054 |
48,054 |
予備費 |
209,000 |
0 |
0 |
209,000 |
209,000 |
前年度繰上充用金 |
5,889,000 |
5,888,253 |
0 |
747 |
747 |
合計 |
156,089,000 |
124,896,935 |
0 |
31,192,065 |
31,192,065 |
収入済額 |
3,592,624,523円 |
---|---|
支出済額 |
3,592,168,813円 |
歳入歳出差引額 |
455,710円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
保険料 |
699,711,000 |
641,829,980 |
612,937,540 |
472,000 |
28,420,440 |
86,773,460 |
使用料及び手数料 |
51,000 |
65,600 |
65,600 |
0 |
0 |
△14,600 |
国庫支出金 |
904,082,000 |
873,551,474 |
873,551,474 |
0 |
0 |
30,530,526 |
支払基金交付金 |
1,068,290,000 |
1,059,637,537 |
1,059,637,537 |
0 |
0 |
8,652,463 |
県支出金 |
564,634,000 |
561,145,098 |
561,145,098 |
0 |
0 |
3,488,902 |
財産収入 |
336,000 |
90,808 |
90,808 |
0 |
0 |
245,192 |
寄附金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
繰入金 |
539,824,000 |
481,406,452 |
481,406,452 |
0 |
0 |
58,417,548 |
繰越金 |
1,067,000 |
1,067,862 |
1,067,862 |
0 |
0 |
△862 |
諸収入 |
582,000 |
2,722,152 |
2,722,152 |
0 |
0 |
△2,140,152 |
合計 |
3,778,578,000 |
3,621,516,963 |
3,592,624,523 |
472,000 |
28,420,440 |
185,953,477 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
38,565,000 |
34,663,627 |
0 |
3,901,373 |
3,901,373 |
保険給付費 |
3,657,785,000 |
3,485,254,231 |
0 |
172,530,769 |
172,530,769 |
財政安定化基金拠出金 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
地域支援事業費 |
73,806,000 |
64,567,389 |
0 |
9,238,611 |
9,238,611 |
基金積立金 |
337,000 |
90,808 |
0 |
246,192 |
246,192 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
7,630,000 |
7,592,758 |
0 |
37,242 |
37,242 |
予備費 |
453,000 |
0 |
0 |
453,000 |
453,000 |
合計 |
3,778,578,000 |
3,592,168,813 |
0 |
186,409,187 |
186,409,187 |
収入済額 |
722,004,866円 |
---|---|
支出済額 |
720,116,933円 |
歳入歳出差引額 |
1,887,933円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
分担金及び負担金 |
11,762,000 |
18,771,889 |
14,928,250 |
0 |
3,843,639 |
△3,166,250 |
使用料及び手数料 |
275,985,000 |
310,079,508 |
267,108,842 |
356,749 |
42,613,917 |
8,876,158 |
国庫支出金 |
39,025,000 |
37,527,000 |
37,527,000 |
0 |
0 |
1,498,000 |
県支出金 |
14,834,000 |
14,858,000 |
14,858,000 |
0 |
0 |
△24,000 |
財産収入 |
21,000 |
161,233 |
161,233 |
0 |
0 |
△140,233 |
繰入金 |
352,321,000 |
310,121,460 |
310,121,460 |
0 |
0 |
42,199,540 |
繰越金 |
3,762,000 |
3,762,240 |
3,762,240 |
0 |
0 |
△240 |
諸収入 |
27,136,000 |
6,737,841 |
6,737,841 |
0 |
0 |
20,398,159 |
市債 |
76,000,000 |
66,800,000 |
66,800,000 |
0 |
0 |
9,200,000 |
合計 |
800,846,000 |
768,819,171 |
722,004,866 |
356,749 |
46,457,556 |
78,841,134 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
525,758,000 |
449,356,802 |
6,700,000 |
69,701,198 |
76,401,198 |
公債費 |
274,088,000 |
270,760,131 |
0 |
3,327,869 |
3,327,869 |
予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
合計 |
800,846,000 |
720,116,933 |
6,700,000 |
74,029,067 |
80,729,067 |
収入済額 |
963,027,027円 |
---|---|
支出済額 |
958,345,183円 |
歳入歳出差引額 |
4,681,844円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
251,609,000 |
271,556,769 |
251,128,477 |
172,438 |
20,255,854 |
480,523 |
国庫支出金 |
50,230,000 |
49,046,500 |
49,046,500 |
0 |
0 |
1,183,500 |
繰入金 |
361,937,000 |
355,500,000 |
355,500,000 |
0 |
0 |
6,437,000 |
繰越金 |
18,930,000 |
18,930,820 |
18,930,820 |
0 |
0 |
△820 |
諸収入 |
18,021,000 |
4,421,230 |
4,421,230 |
0 |
0 |
13,599,770 |
市債 |
293,900,000 |
284,000,000 |
284,000,000 |
0 |
0 |
9,900,000 |
合計 |
994,627,000 |
983,455,319 |
963,027,027 |
172,438 |
20,255,854 |
31,599,973 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
下水道費 |
407,127,000 |
372,379,231 |
0 |
34,747,769 |
34,747,769 |
公債費 |
586,000,000 |
585,965,952 |
0 |
34,048 |
34,048 |
予備費 |
1,500,000 |
0 |
0 |
1,500,000 |
1,500,000 |
合計 |
994,627,000 |
958,345,183 |
0 |
36,281,817 |
36,281,817 |
収入済額 |
105,925,780円 |
---|---|
支出済額 |
105,925,780円 |
歳入歳出差引額 |
0円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
繰入金 |
106,000,000 |
105,925,780 |
105,925,780 |
0 |
0 |
74,220 |
合計 |
106,000,000 |
105,925,780 |
105,925,780 |
0 |
0 |
74,220 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
公債費 |
106,000,000 |
105,925,780 |
0 |
74,220 |
74,220 |
合計 |
106,000,000 |
105,925,780 |
0 |
74,220 |
74,220 |
収入済額 |
418,953,627円 |
---|---|
支出済額 |
418,891,027円 |
歳入歳出差引額 |
62,600円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
後期高齢者医療保険料 |
294,459,000 |
293,468,271 |
289,177,940 |
430,220 |
3,860,111 |
5,281,060 |
使用料及び手数料 |
96,000 |
69,360 |
69,360 |
0 |
0 |
26,640 |
繰入金 |
129,438,000 |
123,216,247 |
123,216,247 |
0 |
0 |
6,221,753 |
繰越金 |
1,000 |
14,400 |
14,400 |
0 |
0 |
△13,400 |
諸収入 |
8,006,000 |
6,475,680 |
6,475,680 |
0 |
0 |
1,530,320 |
合計 |
432,000,000 |
423,243,958 |
418,953,627 |
430,220 |
3,860,111 |
13,046,373 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
3,218,000 |
2,653,250 |
0 |
564,750 |
564,750 |
後期高齢者医療広域連合納付金 |
420,146,000 |
409,722,794 |
0 |
10,423,206 |
10,423,206 |
保健事業費 |
7,758,000 |
6,182,923 |
0 |
1,575,077 |
1,575,077 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
377,000 |
332,060 |
0 |
44,940 |
44,940 |
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
合計 |
432,000,000 |
418,891,027 |
0 |
13,108,973 |
13,108,973 |
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