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更新日:2018年8月27日
収入済額 |
34,055,789円 |
---|---|
支出済額 |
345,533,623円 |
歳入歳出差引額 |
△311,477,834円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
県支出金 |
8,569,000 |
8,569,000 |
8,569,000 |
0 |
0 |
0 |
繰入金 |
8,670,000 |
8,669,727 |
8,669,727 |
0 |
0 |
273 |
諸収入 |
328,319,000 |
484,530,366 |
16,817,062 |
11,428,727 |
456,284,577 |
311,501,938 |
合計 |
345,558,000 |
501,769,093 |
34,055,789 |
11,428,727 |
456,284,577 |
311,502,211 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
民生費 |
5,833,000 |
5,810,000 |
0 |
23,000 |
23,000 |
公債費 |
17,267,000 |
17,266,560 |
0 |
440 |
440 |
前年度繰上充用金 |
322,458,000 |
322,457,063 |
0 |
937 |
937 |
合計 |
345,558,000 |
345,533,623 |
0 |
24,377 |
24,377 |
収入済額 |
21,055,631円 |
---|---|
支出済額 |
18,430,751円 |
歳入歳出差引額 |
2,624,880円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
1,009,000 |
2,356,124 |
1,194,528 |
0 |
1,161,596 |
△185,528 |
財産収入 |
123,000 |
165,448 |
165,448 |
0 |
0 |
△42,448 |
繰入金 |
18,018,000 |
18,018,000 |
18,018,000 |
0 |
0 |
0 |
繰越金 |
200,000 |
1,677,655 |
1,677,655 |
0 |
0 |
△1,477,655 |
合計 |
19,350,000 |
22,217,227 |
21,055,631 |
0 |
1,161,596 |
△1,705,631 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
霊苑事業費 |
16,871,000 |
16,412,511 |
0 |
458,489 |
458,489 |
諸支出金 |
2,019,000 |
2,018,240 |
0 |
760 |
760 |
予備費 |
460,000 |
0 |
0 |
460,000 |
460,000 |
合計 |
19,350,000 |
18,430,751 |
0 |
919,249 |
919,249 |
収入済額 |
4,877,205,173円 |
---|---|
支出済額 |
4,589,376,565円 |
歳入歳出差引額 |
287,828,608円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険税 |
913,481,000 |
1,083,234,954 |
906,908,817 |
9,452,232 |
166,873,905 |
6,572,183 |
使用料及び手数料 |
350,000 |
352,705 |
352,705 |
0 |
0 |
△2,705 |
国庫支出金 |
1,017,067,000 |
1,010,186,883 |
1,010,186,883 |
0 |
0 |
6,880,117 |
療養給付費等交付金 |
153,755,000 |
131,045,600 |
131,045,600 |
0 |
0 |
22,709,400 |
前期高齢者交付金 |
1,290,666,000 |
1,292,057,099 |
1,292,057,099 |
0 |
0 |
△1,391,099 |
県支出金 |
241,902,000 |
216,100,558 |
216,100,558 |
0 |
0 |
25,801,442 |
共同事業交付金 |
933,287,000 |
993,114,276 |
993,114,276 |
0 |
0 |
△59,827,276 |
財産収入 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
繰入金 |
399,097,000 |
307,250,987 |
307,250,987 |
0 |
0 |
91,846,013 |
諸収入 |
6,273,000 |
11,935,180 |
10,904,288 |
0 |
1,030,892 |
△4,631,288 |
繰越金 |
9,283,000 |
9,283,960 |
9,283,960 |
0 |
0 |
△960 |
合計 |
4,965,162,000 |
5,054,562,202 |
4,877,205,173 |
9,452,232 |
167,904,797 |
87,956,827 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
12,254,000 |
11,149,014 |
0 |
1,104,986 |
1,104,986 |
保険給付費 |
3,081,122,000 |
2,786,226,260 |
0 |
294,895,740 |
294,895,740 |
後期高齢者支援金等 |
523,038,000 |
520,809,305 |
0 |
2,228,695 |
2,228,695 |
前期高齢者納付金等 |
417,000 |
375,536 |
0 |
41,464 |
41,464 |
老人保健拠出金 |
30,000 |
16,926 |
0 |
13,704 |
13,704 |
介護納付金 |
200,000,000 |
195,870,622 |
0 |
4,129,378 |
4,129,378 |
共同事業拠出金 |
1,056,551,000 |
1,010,272,077 |
0 |
46,278,923 |
46,278,923 |
保健事業費 |
44,449,000 |
36,280,706 |
0 |
8,168,294 |
8,168,294 |
基金積立金 |
4,457,000 |
4,456,325 |
0 |
675 |
675 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
24,177,000 |
23,919,794 |
0 |
257,206 |
257,206 |
予備費 |
18,666,000 |
0 |
0 |
18,666,000 |
18,666,000 |
合計 |
4,965,162,000 |
4,589,376,565 |
0 |
375,785,435 |
375,785,435 |
収入済額 |
107,231,478円 |
---|---|
支出済額 |
105,312,324円 |
歳入歳出差引額 |
1,919,154円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療収入 |
93,376,000 |
72,148,931 |
72,148,931 |
0 |
0 |
21,227,069 |
使用料及び手数料 |
964,000 |
441,412 |
441,412 |
0 |
0 |
522,588 |
県支出金 |
611,000 |
486,000 |
486,000 |
0 |
0 |
125,000 |
繰入金 |
31,446,000 |
31,439,910 |
31,439,910 |
0 |
0 |
6,090 |
諸収入 |
3,920,000 |
2,715,225 |
2,715,225 |
0 |
0 |
1,204,775 |
合計 |
130,317,000 |
107,231,478 |
107,231,478 |
0 |
0 |
23,085,522 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
65,600,000 |
59,080,809 |
0 |
6,519,191 |
6,519,191 |
医療費 |
62,220,000 |
44,012,694 |
0 |
18,207,306 |
18,207,306 |
公債費 |
1,210,000 |
1,201,910 |
0 |
8,090 |
8,090 |
予備費 |
270,000 |
0 |
0 |
270,000 |
270,000 |
前年度繰上充用金 |
1,017,000 |
1,016,911 |
0 |
89 |
89 |
合計 |
130,317,000 |
105,312,324 |
0 |
25,004,676 |
25,004,676 |
収入済額 |
3,940,588,372円 |
---|---|
支出済額 |
3,816,819,415円 |
歳入歳出差引額 |
123,768,957円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
保険料 |
861,403,000 |
928,544,504 |
890,739,870 |
1,508,160 |
36,296,474 |
△29,336,870 |
使用料及び手数料 |
51,000 |
54,880 |
54,880 |
0 |
0 |
△3,880 |
国庫支出金 |
920,168,000 |
884,495,066 |
884,495,066 |
0 |
0 |
35,672,934 |
支払基金交付金 |
1,077,982,000 |
1,023,728,000 |
1,023,728,000 |
0 |
0 |
54,254,000 |
県支出金 |
586,850,000 |
557,521,560 |
557,521,560 |
0 |
0 |
29,328,440 |
財産収入 |
318,000 |
10,453 |
10,453 |
0 |
0 |
307,547 |
寄附金 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
繰入金 |
584,306,000 |
504,790,392 |
504,790,392 |
0 |
0 |
79,515,608 |
繰越金 |
78,811,000 |
78,811,311 |
78,811,311 |
0 |
0 |
△311 |
諸収入 |
478,000 |
436,840 |
436,840 |
0 |
0 |
41,160 |
合計 |
4,110,368,000 |
3,978,393,006 |
3,940,588,372 |
1,508,160 |
36,296,474 |
169,779,628 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
41,334,000 |
36,319,115 |
2,020,000 |
2,994,885 |
5,014,885 |
保険給付費 |
3,830,336,000 |
3,575,752,921 |
0 |
254,583,079 |
254,583,079 |
財政安定化基金拠出金 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
地域支援事業費 |
68,205,000 |
55,028,289 |
0 |
13,176,711 |
13,176,711 |
基金積立金 |
128,099,000 |
108,010,453 |
0 |
20,088,547 |
20,088,547 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
41,710,500 |
41,708,637 |
0 |
1,863 |
1,863 |
予備費 |
681,500 |
0 |
0 |
681,500 |
681,500 |
合計 |
4,110,368,000 |
3,816,819,415 |
2,020,000 |
291,528,585 |
293,548,585 |
収入済額 |
859,999,829円 |
---|---|
支出済額 |
823,549,026円 |
歳入歳出差引額 |
36,450,803円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
分担金及び負担金 |
18,420,000 |
28,307,329 |
20,401,740 |
0 |
7,905,589 |
△1,981,740 |
使用料及び手数料 |
270,617,000 |
312,957,536 |
252,567,280 |
1,559,057 |
58,831,199 |
18,049,720 |
国庫支出金 |
50,695,000 |
50,719,000 |
50,719,000 |
0 |
0 |
△24,000 |
県支出金 |
17,718,000 |
17,694,000 |
17,694,000 |
0 |
0 |
24,000 |
財産収入 |
58,000 |
11,154 |
11,154 |
0 |
0 |
46,846 |
繰入金 |
349,256,000 |
349,185,684 |
349,185,684 |
0 |
0 |
70,316 |
繰越金 |
5,605,000 |
5,605,860 |
5,605,860 |
0 |
0 |
△860 |
諸収入 |
12,404,000 |
12,520,511 |
1,715,111 |
0 |
10,805,400 |
10,688,889 |
市債 |
162,100,000 |
162,100,000 |
162,100,000 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
886,873,000 |
939,101,074 |
859,999,829 |
1,559,057 |
77,542,188 |
26,873,171 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
627,112,000 |
564,807,073 |
0 |
62,304,927 |
62,304,927 |
公債費 |
258,761,000 |
258,741,953 |
0 |
19,047 |
19,047 |
予備費 |
1,000,000 |
0 |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
合計 |
886,873,000 |
823,549,026 |
0 |
63,323,974 |
63,323,974 |
収入済額 |
865,064,803円 |
---|---|
支出済額 |
859,626,605円 |
歳入歳出差引額 |
5,438,198円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用料及び手数料 |
251,573,000 |
273,005,902 |
253,637,974 |
979,486 |
18,388,442 |
△2,064,974 |
国庫支出金 |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
0 |
0 |
0 |
県支出金 |
1,100,000 |
1,090,800 |
1,090,800 |
0 |
0 |
0 |
繰入金 |
378,941,000 |
376,000,000 |
376,000,000 |
0 |
0 |
2,941,000 |
繰越金 |
5,165,000 |
5,165,349 |
5,165,349 |
0 |
0 |
△349 |
諸収入 |
4,421,000 |
3,570,680 |
3,570,680 |
0 |
0 |
850,320 |
市債 |
210,800,000 |
205,600,000 |
205,600,000 |
0 |
0 |
5,200,000 |
合計 |
872,000,000 |
884,432,731 |
865,064,803 |
979,486 |
18,388,442 |
6,935,197 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
下水道費 |
315,360,000 |
304,594,213 |
0 |
10,765,787 |
10,765,787 |
公債費 |
555,140,000 |
555,032,392 |
0 |
107,608 |
107,608 |
予備費 |
1,500,000 |
0 |
0 |
1,500,000 |
1,500,000 |
合計 |
872,000,000 |
859,626,605 |
0 |
12,373,395 |
12,373,395 |
収入済額 |
101,243,224円 |
---|---|
支出済額 |
101,243,224円 |
歳入歳出差引額 |
0円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
繰入金 |
101,300,000 |
101,243,224 |
101,243,224 |
0 |
0 |
56,776 |
合計 |
101,300,000 |
101,243,224 |
101,243,224 |
0 |
0 |
56,776 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出 済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
公債費 |
101,300,000 |
101,243,224 |
0 |
56,776 |
56,776 |
合計 |
101,300,000 |
101,243,224 |
0 |
56,776 |
56,776 |
収入済額 |
445,615,683円 |
---|---|
支出済額 |
445,099,723円 |
歳入歳出差引額 |
515,960円 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
調定額 |
収入済額 |
不納欠損額 |
収入未済額 |
予算現額と収入済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
後期高齢者医療保険料 |
307,742,000 |
313,103,827 |
309,007,120 |
326,560 |
3,770,147 |
△1,265,120 |
使用料及び手数料 |
96,000 |
59,200 |
59,200 |
0 |
0 |
36,800 |
繰入金 |
135,556,000 |
128,475,552 |
128,475,552 |
0 |
0 |
7,080,448 |
繰越金 |
1,000 |
191,800 |
191,800 |
0 |
0 |
△190,800 |
諸収入 |
8,405,000 |
7,882,711 |
7,882,011 |
0 |
700 |
522,989 |
合計 |
451,800,000 |
449,713,090 |
445,615,683 |
326,560 |
3,770,847 |
6,184,317 |
(単位:円)
款 |
予算現額 |
支出済額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
予算現額と支出済額との比較 |
---|---|---|---|---|---|
総務費 |
3,718,000 |
3,279,719 |
0 |
438,281 |
438,281 |
後期高齢者医療広域連合納付金 |
439,191,000 |
434,359,433 |
0 |
4,831,567 |
4,831,567 |
保健事業費 |
7,836,000 |
7,211,471 |
0 |
624,529 |
624,529 |
公債費 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
諸支出金 |
554,000 |
249,100 |
0 |
304,900 |
304,900 |
予備費 |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
500,000 |
合計 |
451,800,000 |
445,099,723 |
0 |
6,700,277 |
6,700,277 |
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